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내부통제시스템
I. 내부통제의 의의
II. 내부통제의 종류
III. 내부통제의 요소
1/ 성실하고 능력 있는 종업원
2/ 적절한 업무보장
3/ 적절한 승인절차
4/ 증빙서류 및 회계장부의 문서화
5/ 기업의 자산과 문서에 대한 접근 및 사용
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(파생금융상품리스크)의 관리 방안
1. 내부통제제도 강화
2. 회계제도의 개선 및 보완
1) 트레이딩 거래와 헤지거래의 구분기준의 명확화
2) 거래금액이 확정되지 않은 파생금융상품의 회계처리 방안 모색
3. 공시제도의 강화
참고문헌
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내부감사제도
내부감사란 독립적인 제삼자로 하여금 각 통제요소들을 지속적으로 감시하고 각
부문의 효율성을 측정하는 한편 경영활동과 관련된 각종 기록을 감사하는 것을 말
한다. 사람들은 시간이 지남에 따라 내부적으로 정해진 절차
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정보의 신뢰성 제고에 관한 연구 - 한국신용평가윤민원 주기종, 기업회계기준위반(분식회계)에 대한 법적 고찰, 한국법학회, 2005. 6 허순강, 분식회계와 세무조사, 영화조세통람, 2005. 2 1. 서론
2. 분식회계의 개념
3. 분식회계의 원인
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통계목적으로 특별보고서와 특별 분석이 특정문제 분야에 도움
- 일상적인 회계보고서나 통제보고서가 필요한 정보를 대부분 제공하지만 특수분야가 있음
③ 업무감사
- 업무감사는 내부감사(internal audit)라고도 하는데, 이 방법은 기업 내의
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감사인협회(IIA) 가 정한 내부감사직무수행기준에 따르면, 내부감사부서는 조직의 윤리와 관련된 목표, 프로그램, 그리고 활동의 설계, 실행 및 효과성을 평가해야만 한다. 이러한 임무를 완수하기 위해서 내부감사인들은 조직의 내부통제 효
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정책이 금물임도 두말할 필요가 없다.
이 글은 위 4가지 부패방지 측면 중 부패통제정책에 초점을 둔다. 부패통제정책은 크게, ① 통제시점을 기준으로 사전통제와 사후통제, ② 통제주체를 기준으로 내부통제, 준외부통제 및 외부통제로 나
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감사방침’은 법규준수체계에서 감사위원회, 내외부감사의 역할과 책임을 제시하고 있다.
예를 들어 ‘돈세탁금지법’과 같은 새로운 법규가 제정되면 정부부처는 법제정으로 끝나는 것이 아니라 동 법규를 준수하기 위한 ‘법규준수체계
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정
2. 부외거래
Ⅷ. 향후 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 제고 방향
1. 체계적 리스크관리 및 감독시스템 구축
2. 차별화된 감독기준 마련과 전문적인 감독 인력 확충
3. 연결기준의 리스크관리 및 감독
1) 금융지주회사의 감독에 대
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정자산회계
6. 수익사업의 활성화
제2절 재무회계처리 규정의 개선방안
1. 재무회계의 일반원칙
2. 보고위주의 재무회계규칙
3. 운영실태 파악이 어려운 재무회계규칙
제3절 감사제도의 개선방안
1. 내부감사 기능의 강화문제
제 5
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