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감사는 당해 법인과 시설에 대하여 매년 1회 이상 정기 감사를 실시하여야 함. -회계감사의 절차 : ① 감사수임단계 ② 감사계획수립단계 ③ 회계제도 및 내부통제제도의 평가단계 ④ 입증절차의 수행단계 ⑤ 감사의견형성 및 감사보고단계 (2
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감사는 당해 법인과 시설에 대하여 매년 1회 이상 정기감사를 실시하여야 함. -회계감사의 절차 : ① 감사수임단계 ② 감사계획수립단계 ③ 회계제도 및 내부통제제도의 평가단계 ④ 입증절차의 수행단계 ⑤ 감사의견형성 및 감사보고단계 (2)
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내부회계통제제도 구축을 의무화해야 한다. 또한 회계공시기준 강화, 감사인의 독립성 제고, 집단소송제도 강화를 통해 분식회계에 관한 사회적 통제환경이 조성되어야 한다. 그리하여 기업의 대외신뢰도를 회복하여야 한다. 경제 효율성을
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  • 등록일 2016.11.03
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감사(위원회)제도와 준법감시인제도의 역할관계 고찰, 고려대학교, 2004 김건식 외 1명, 준법감시인제도의 조기정착을 위한 시론, 한국증권법학회, 2002 서완석, 내부통제와 준법감시인제도, 한국기업법학회, 2009 이근필, 내부통제제도로서의 준
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내부통제제도와 외부통제제도 4. 우리나라 기업의 지배구조 5. 이사의 권한과 책임 6. 이사회의 구성 7. 이사회 의장과 최고경영자의 관계 8. 사외이사의 역할 9. 감사 및 감사위원회 제도 10. 준법감시제도(컴플라이언스제도) 11. 경영참가
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감사 및 재무제표에 미치는 영향을 평가 <예를 들면: 속성표본감사를 실시할 경우에 오류의 성격에 따라 내부통제제도의 유효성에 미치는 영향을 평가할 것이며, 이러한 오류가 입증절차의 성격, 범위 및 시기 등에 미치는 영향을 결정>&n
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원리 4) 임무수행의 비개인화 5) 관료의 전문화와 전임화 6) 관료제의 항구성 2. 관료제의 순기능과 역기능 1) 순기능 2) 역기능 3. 관료제의 순기능과 역기능 사례 1) 순기능 사례 2) 역기능 사례 4. 나의 의견 Ⅲ. 결론 참고문헌
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내부통제제도는 규정, 제도 및 내외부감사의 운영에 의하여 유지되고 있으나, 이러한 제도는 선진국에서는 이미 통제효과를 잃은 것으로 보고 있다. 업무의 다양화 복잡화 그리고 경영환경의 변화에 의한 내외부로부터 급격히 닥치는 위험(Ri
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  • 등록일 2002.10.20
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이유 2. 감사제도의 문제점 3. 감리제도의 문제점 Ⅳ. 분식회계의 사례 1. SK글로벌 분식회계 2. 대우의 분식회계 Ⅴ. 분식회계 방지를 위한 개선방안 1. 사회적 풍토 변화 2. 경영진의 윤리경영 3. 내부회계통제제도 구축의 의무화
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도록 하며, 편이의 방법으로서는 내부통제제도(internal control) 또는 외부감사제도의 활용으로써 자료의 불확실성을 줄일 수 있다. * 정보의 개념과 유형 Ⅰ. 정보의 정의 Ⅱ. 정보의 종류와 특성 Ⅲ. 정보의 유형과 가치 1. 정보의 유
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