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감사의 한계와 문제점을 극복하여 회계감사의 투명성과 실질성을 제고하기 위한 방안으로 무엇보다 조직 스스로가 내부회계관리제도를 비롯한 내부통제제도를 효과적으로 설계하고 내부감사조직과 같은 내부모니터링제도를 통해 주기적으
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제한이 있었던 경우 검토범위 제한이 중요하다면 감사인은 경영자 의 운영실태보고에 대하여 한정적으로 검토의견을 표명하거나 검토의견의 표명을 거절하여야 한다. (7) 회계감사는 일반적으로 인정된 회계처리기준이 가지는 불완전성, 감
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  • 등록일 2009.10.17
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감사인지정제도에 바란다’, 경향신문, 2017년 12월 8일(2022년 9월 5일),https://m.khan.co.kr/opinion/contribution/article/201712082048005 (4) 내부회계관리제도 설계·운영 개념체계에서는 5가지 구성요소와 17가지 원칙을 제시하고 있다. 구성요소 중 위험평가
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  • 등록일 2023.02.22
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개선노력을 해 왔다. 구체적으로는 기업회계기준에 부합하도록 변경하고, 상장 기업의 분기재무제표 공시, 감사위원회의 구성을 의무화, 외부감사 대상 기업들의 내부회계관리제도의 설치, 운용 등을 포함하고 있다. 또한 정부는 시장 질서
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  • 등록일 2006.12.13
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회계정보 사용자가 있는 것은 아니지만 비영리 법인이 누리는 세금혜택?보조금?기부금 등으로 인해 국민 전체가 이해관계자가 될 수 있는 바, 비영리법인의 회계공시의무를 규정할 필요가 있다. (라) 내부감사제도의 활용 우리나라는 법정외
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  • 등록일 2007.08.13
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논문 122건

회계감사의 난이도가 높은 경우 질적으로 우수한 감사인이 많은 시간을 투입하여 회계감사를 수행하여야 하므로, 감사보수는 그에 비례하여 높아져야 하는 것이다. 우리나라도 자유수임방식을 채택하고 있으므로, 이러한 미국의 제도를 도
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  • 발행일 2008.04.13
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회계처리 준칙을 제정하고, 그것을 올바르게 감사 할 수 있는 회계시스템을 구비하여야 할 것이며, 작성된 재무제표를 외부 이해 관계자 및 내부 신도가 확인할 수 있도록 공시하는 제도가 필요하다. 이 제도가 확보되면 종교단체의 투명성이
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  • 발행일 2008.11.21
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회계처리기준을 제정하고 외부감사제도를 도입하며 감사자료 및 재무보고서의 공시를 일반화 할 수 있도록 하는 것이 당면한 과제다. 궁극적으로 국민의 보편적 가치인 ‘공평과세 실현’과 지방자치단체의 ‘세수확보’에 크게 기여하기
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  • 발행일 2014.03.15
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관리제 등 공공부문의 소프트웨어 개혁이 조기에 정착될 수 있는 기반구축에 일조할 수 있을 것이다. (3) 발생주의에 의한 복식부기제도의 도입 정부회계는 크게 부정과 오류를 방지하기 위한 내부통제와 정부부문의 효율성 및 업적평가를
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  • 발행일 2005.05.02
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제도의 의의 2.2. 운영체계/적용대상 2.3. 재정체계 2.3.1. 비용부담 2.3.2. 재정방식 2.3.3. 연금재정의 회계구조 2.4. 급여 2.5. 개혁의 필요성 2.5.1. 장기적 재정건전성 2.5.2. 세대간 형평성 2.5.3. 국민연금과의 관계 3. 개혁의 찬반 3.1. 개혁반
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  • 발행일 2013.02.08
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취업자료 257건

회계 기준(IFRS)에도 관심을 가지고 있습니다. 장기적으로는 내부회계관리제도나 세무조정 등 고난도 회계 분야까지 이해의 폭을 넓히는 것이 제 목표입니다. 작지만 정확하게, 매일을 성장하는 자세로 일하겠습니다. 감사합니다. 1. 지원
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내부회계관리제도, IFRS 회계기준, 연결재무제표 작성 실무 등 실무 전문성까지 지속적으로 쌓아, 정확하고 책임감 있는 재무관리자가 되겠습니다. 1. 지원동기를 구체적으로 작성해 주시기 바랍니다. (300~700자) 2. 지금까지 가장 열정적/
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회계 기술 및 시스템 도입에 적극적으로 기여하며, JYP가 더욱 글로벌하고 경쟁력 있는 회사로 성장할 수 있도록 지원하겠습니다. 또한, 제 전문성과 열정을 바탕으로 내부회계관리의 전문가로 성장하며, JYP의 비전 실현을 돕는 중요한 역할을
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  • 직종구분 무역, 영업, 마케팅
내부 감사의 역할이 기업의 지속 가능성을 위해 얼마나 중요한지를 이해하게 되었습니다. 또한, 다양한 사례를 분석하며 기업이 직면하는 리스크를 관리하는 데 있어 내부 감사가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 배웠습니다. 이러한 경험은
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  • 등록일 2025.03.13
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  • 직종구분 기타
하는 것입니다. 이를 위해 기존의 내부 통제 절차를 분석하고 개선 방안을 제시하여, 더욱 투명하고 신뢰할 수 있는 회계 관리를 실현하고자 합니다. 두 번째 목표는 내부 감사 프로세스를 강화하여, 잠재적인 리스크를 사전에 식별하고 예방
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  • 등록일 2025.03.30
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  • 직종구분 기타
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